中申學習、終身在線
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2025年12月03日 更新
北京中申教育。中審國際與中申在線聯(lián)合運營。線上線下雙平臺。專注審計、內控、財稅風控培訓。400余位專家授課。網校覆蓋教、學、監(jiān)、管全流程。特色服務,為客戶成長賦能。本文主要信息和數(shù)據源自該機構在教育寶(中國知名的第三方平臺)的店鋪內容。
中申教育是由中審(北京)國際技術培訓有限公司與北京中申在線教育科技有限公司聯(lián)合運營的“線上+線下”職業(yè)教育平臺,以“中申學習、終身在線”為理念,專注于專業(yè)審計、內部控制、風險管理、法務合規(guī)、財稅風控等領域的職業(yè)教育和資格認證培訓。以建設國內知名專業(yè)教育培訓機構為目標,著力打造“以特色服務讓客戶感受溫暖、以優(yōu)質服務為客戶成長賦能、以品牌服務助客戶成就卓越”的企業(yè)文化,持續(xù)為客戶創(chuàng)造有差異的價值。主要客戶包括國有企業(yè)、金融機構、上市公司、行政機關、事業(yè)單位、行業(yè)協(xié)會及相關專業(yè)機構等。
中審(北京)國際技術培訓有限公司總部設在北京,由國家審計署于2007年批準設立并由所屬培訓中心管理,2015年全資劃轉至南京審計大學,現(xiàn)為南京審計大學全資控股的專業(yè)培訓機構,依托南審強大的品牌和師資資源優(yōu)勢,為客戶提供線上線下相結合的審計、內控、風險管理等職業(yè)教育培訓。中申在線是北京中申在線教育科技有限公司線上平臺的建設和運營者,致力于為專業(yè)職業(yè)培訓提供技術開發(fā)、項目運營、管理咨詢等相關支持。
中申教育已建成近400余位專業(yè)的課程研發(fā)及授課專家團隊,專家來自理論研究、政策制定、實務操作、專業(yè)咨詢等機構,在專業(yè)審計、內部控制、風險管理、法務合規(guī)、財會風控、紀檢監(jiān)察等領域有著豐富的理論造詣及實戰(zhàn)經驗。中申教育網校定位于幫助用戶解決多樣化的培訓需求。網校覆蓋教、學、監(jiān)、管全流程;覆蓋課程設計、互動學習、混合培訓、課程評測、海量題庫、考核管理、財務監(jiān)管、數(shù)據運營八大職能。網校致力于讓學習有效、成效透明、提升學員學習的積極性。
特色:差異化教學,隨到隨學,小班教學,傳統(tǒng)面授
接下來為您介紹北京中申教育的課程、師資及校區(qū)情況。
審計師資格考試:包括初中級審計師精講班(線上)和高級審計師精講班(線上)。初中級精講班含《審計專業(yè)相關知識》《審計理論與實務》兩個科目共78課時,由知名教師授課;高級精講班含《經濟理論與宏觀經濟政策》《審計理論與審計案例分析》兩個科目共60課時,助力考生通過全國審計專業(yè)技術資格考試。
ISA:即信息系統(tǒng)審計師,依據《信息系統(tǒng)審計師職業(yè)技能評價》團體標準,培訓內容涵蓋信息系統(tǒng)審計知識技能體系、管理控制審計、應用控制審計等6個方面30個主題,培養(yǎng)掌握信息系統(tǒng)可靠性、安全性、經濟性審計技能的專門人才。
CMA:美國注冊管理會計師培訓,戰(zhàn)略財務管理課程從財務報表分析(20%)、公司財務(20%)、決策分析(25%)、風險管理(10%)、投資決策(10%)、職業(yè)道德(15%)六個方面講解,幫助學員掌握相關知識。
CISA:國際注冊信息系統(tǒng)審計師,被視為IT/IS認證的“黃金標準”,考試內容涵蓋信息系統(tǒng)審計、控制與安全等專業(yè)領域。
CIA:國際注冊內部審計師,是內部審計領域專家標志。課程包括內部審計基礎、內部審計實務、內部審計知識要素,每科約60課時共180課時,提供贈送題庫、專屬學習管家、未通過免費續(xù)聽一年等增值服務。
金融科技風險管理專題系列培訓班:依據相關法律法規(guī),針對金融機構分管領導、信息科技及風險管理等部門人員,培訓內容包括信息科技風險管理制度體系、金融行業(yè)數(shù)據安全法律要求與保護實踐等專題。
金融科技風險管理與審計系列專題培訓班:旨在提高信息科技風險管理和審計能力,面向金融機構相關管理人員及業(yè)務骨干,課程含金融科技審計要點與操作實務、IT審計項目的組織管理等專題。
金融機構業(yè)務連續(xù)性管理能力評估及標準應用:解讀《金融機構業(yè)務連續(xù)性管理能力模型與評估》團體標準,介紹業(yè)務連續(xù)性管理能力成熟度模型及評估方法,培訓對象為金融機構相關人員及第三方咨詢機構從業(yè)人員。
金融機構業(yè)務連續(xù)性管理能力人才培訓-高級:通過線上線下結合、講授與實戰(zhàn)演練方式,培訓內容包括業(yè)務恢復目標制定、業(yè)務連續(xù)性計劃制定等,提升參訓人員業(yè)務連續(xù)性管理體系的自我規(guī)劃、建設等能力。
金融機構業(yè)務連續(xù)性管理能力人才培訓-基礎:涵蓋業(yè)務連續(xù)性國內外標準解讀、管理體系主要內容、業(yè)務影響分析流程等基礎內容,適合金融機構相關部門人員及社會咨詢機構人員。
金融機構業(yè)務連續(xù)性管理能力人才培訓-中級:包含業(yè)務連續(xù)性管理能力成熟度自評估、業(yè)務影響分析方法、業(yè)務連續(xù)性計劃制定方法等中級課程內容,分專業(yè)培訓班(中級A、B)進行。
金融數(shù)據安全人才培訓專題:針對金融機構管理層及業(yè)務部、IT部等相關人員,課程大綱包括數(shù)據與個人信息安全基礎、相關法律法規(guī)政策標準、數(shù)據安全風險及成熟度評估等模塊。
金融機構業(yè)務連續(xù)性服務專題培訓班:幫助金融機構了解業(yè)務連續(xù)性管理狀況,識別分析風險,培訓內容含災備效能管理、業(yè)務持續(xù)性管理基礎與實施等專題,面向金融機構分管領導及相關部門骨干。
金融信息科技審計(中小銀行)培訓班:面向中小銀行信息科技風險管理和審計人員,培訓內容包括大數(shù)據審計、銀行業(yè)信息科技風險監(jiān)管概述、信息科技審計項目組織管理等專題。
金融信息科技審計(保險機構)培訓班:助力金融機構建立完善信息科技風險三道防線,培訓內容含IT審計基礎知識、金融信息科技風險管理監(jiān)管要求、銀行保險業(yè)信息科技審計實務及案例,面向銀行保險業(yè)相關管理人員和專業(yè)人員。
采購基礎知識和監(jiān)察要點:結合企業(yè)采購監(jiān)督實際,圍繞采購合規(guī)風控要素,聚焦招標采購方向,介紹采購合規(guī)管理基礎知識和監(jiān)察要點,適合采購監(jiān)察、風控、審計人員基礎培訓。
經濟責任審計:系列課程包括經濟責任審計定位與發(fā)展、內容與重點、實務操作與方法、評價與報告四個部分,梳理審計內容、重點及操作方法,幫助審計人員開展相關工作。
望聞問切工作法:將中醫(yī)學“望聞問切”與審計工作方法結合,通過豐富案例介紹該工作法,包含望聞問切工作法、有價值的線索、審計訪談、讓內部審計有尊嚴四個部分。
國資委【2020】60號文解讀:全面解讀《關于深化中央企業(yè)內部審計監(jiān)督工作的實施意見》,幫助了解內審新格局、審計團隊及人員要求等相關知識。
國有企業(yè)改革發(fā)展審計:從落實供給側結構性改革措施、深化國有企業(yè)改革措施等四個方面,結合案例講解國有企業(yè)改革發(fā)展審計的背景、目標、重點內容及依據資料。
后續(xù)審計-整改跟蹤:屬于《內部審計工作流程系列》課程第五部分,講解審計整改跟蹤的重要性及相關流程,確保審計價值實現(xiàn)。
內部控制審計程序:講解審計工作中“兩察”“兩重新”、詢問、函證、分析等七個審計程序,幫助學員加強對內部控制審計程序的理解。
內部控制審計:系列課程包括控制環(huán)境、控制活動、信息溝通、風險評估和對控制的監(jiān)督、內部審計報告等部分,從不同方面講解內部控制審計相關知識。
內部控制與內部審計的關系:解釋企業(yè)為何需要內部審計、什么是內部控制以及兩者之間的關系,為內部控制審計系列課程之一。
內部審計流程再造-重塑審計思維:屬于《內部審計工作流程系列》課程第一部分,分析傳統(tǒng)審計流程不足,講解新時代下內部審計工作流程再造及思維重塑。
集團定制:提供以總部機構或省、市、縣(區(qū))為單位組織的審計、內控、風險管理等定制培訓服務,課程專屬定制,時間地點靈活安排,培訓效果專題評估,已為中國鐵建、中國中車等大型企業(yè)提供服務。
優(yōu)秀的師資是教學質量的保障,北京中申教育擁有一支專業(yè)的教師團隊。
魏老師:中治智庫高級研究員,中國計算機用戶協(xié)會信息科技審計分會專家?guī)斐蓡T。參與多項信息科技相關系列標準編制與推廣,主持二十余家銀行、保險金融機構的信息科技風險審計及評估項目。
何老師:上海浦東發(fā)展銀行總行風險管理部科技風險管理處處長,原銀監(jiān)會銀行業(yè)信息科技發(fā)展與風險管理專家,系統(tǒng)分析員,高級工程師,國際業(yè)務持續(xù)學會認證專家(CBCI),《金融機構業(yè)務連續(xù)性管理能力模型與評估》團體標準主要起草人。
欒老師:金融信息科技審計培訓中心數(shù)據安全及IT審計培訓首席講師。美國天普大學IT審計與網絡安全理學碩士,持有CISSP、CISA、CISP和TOGAF等認證證書,具備多行業(yè)信息科技和網絡安全架構規(guī)劃、設計、運營和審計經驗,翻譯多部安全行業(yè)經典著作。
關老師:金融信息科技審計培訓中心DR&BCM培訓首席講師,業(yè)務連續(xù)運作專家(CBCP),參與起草多項國家標準及行業(yè)規(guī)范,編寫《信息系統(tǒng)災難恢復能力與評估》一書,具備豐富業(yè)務連續(xù)性領域實務與授課經驗。
李老師:西南財經大學會計學院審計系副主任,財政部國際高端會計人才,審計署聯(lián)合國審計人才,四川省審計學會理事,四川省會計學會理事,曾參與聯(lián)合國兒童基金會審計項目,主持多項課題,發(fā)表多篇論文,出版多部專著教材。
吳老師:知名反舞弊專家,網名“殺手肥貓”,公安一線出身,深耕企業(yè)反舞弊領域多年,在反舞弊案件調查、采購合規(guī)監(jiān)察方面頗有建樹,著有《案件調查系列教程》等著作。
陳老師:知名審計專家、國際內審協(xié)會(IIA)學術關系委員會委員、美國注冊會計師協(xié)會中國協(xié)會常務理事等,曾任審計學院院長,發(fā)表學術論文40余篇,出版學術著作19部,主要研究審計技術方法、經濟責任審計等領域。
周老師:內部審計教育主任,中國注冊會計師、英國特許公認會計師、美國注冊會計師協(xié)會會員等,中國內部審計協(xié)會和各地方協(xié)會培訓教師,參與多項大型企業(yè)橫向課題,擅長內部審計基礎與實務、內部控制課程。
以下是北京中申教育的校區(qū)信息。
咨詢電話:400-029-0997轉103055(機構老師直接接聽)
總校:[海淀區(qū)]北京海淀區(qū)中關村南大街乙
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